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职位详情
工作职责:
1.对集团所属企业的财务收支、会计报表及有关经济活动进行审计。
2.对严重违反财经法纪,侵占公司资产,严重失职等损害公司利益的行为进行专项审计。
3.参与集团风险管理与控制,对集团所属企业内控制度的健全性、有效性及执行情况进行监督。
4.协助同事执行SOX404合规工作中公司层面及流程层面的内部控制评估工作。
5.与相关部门紧密合作,促进现有业务流程的规范、优化和改进,以提升公司经营的效率和效果。
6.协助同事开展舞弊举报事件的调查工作。
7.配合外部审计师的工作。
任职要求:
1.审计、会计、法律、财经等相关专业大专以上学历。
2.三年以上专业工作经验,具备SOX404合规工作经验或拥有知名会计师事务所、上市公司或国内大中型企业内审部门系统审计经验者优先考虑。
3.持有中级会计职称。
4.客观、公正、廉洁、正直、守信,保密意识强,具备较好的文字表达能力和人际沟通能力,做事认真负责,有强烈的责任感、敬业精神和良好团队合作精神。
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