职位详情
岗位指责:
1、拟定并完善公司内部审计制度;
2、组织实施公司财务审计、效益审计、合同审计等内外审计业务;
3、拟定审计方案并实施开展,起草审计报告和管理建议书等审计文件;
4、及时发现公司潜在问题及风险,提出改进意见并督促改进落实;
任职要求:
1、大专以上学历,全日制财务、会计、审计相关专业;
2、执中级及以上会计师职称或审计师资格;
3、5年以上财务管理、审计经验,了解国家财经政策、会计、税务等相关法规;
4、良好的职业道德、团队协作精神及沟通协调能力。
其他:
购五险,周末节假日休息,享受公司相关福利。
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